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| 索引号:01236931-5/2017-09377 | |
| 发文字号: | 发文时间:2017-09-07 |
| 发文机关:财政局 | 主题词: |
| 标题:襄垣县史志办公室2016年部门决算公开 | |
| 主题分类: | 发布日期:2017-09-07 |
| 2016年收入支出决算表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位:襄垣县史志办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 690,343.05 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 634,688.05 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 52,915.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 690,343.05 | 本年支出合计 | 60 | 687,603.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2,495.31 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 121.31 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 2,374.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 66 | 5,235.31 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 67 | 121.31 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 5,114.00 | ||
| 33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
| 总计 | 36 | 692,838.36 | 总计 | 70 | 692,838.36 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2016年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位:襄垣县史志办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 690,343.05 | 690,343.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 637,428.05 | 637,428.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 637,428.05 | 637,428.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 637,428.05 | 637,428.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52,915.00 | 52,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52,915.00 | 52,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52,915.00 | 52,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2016年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:襄垣县史志办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 687,603.05 | 635,343.05 | 52,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 634,688.05 | 582,428.05 | 52,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 634,688.05 | 582,428.05 | 52,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 634,688.05 | 582,428.05 | 52,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52,915.00 | 52,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52,915.00 | 52,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52,915.00 | 52,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位:襄垣县史志办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 690,343.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 634,688.05 | 634,688.05 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 52,915.00 | 52,915.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 690,343.05 | 本年支出合计 | 77 | 687,603.05 | 687,603.05 | 0.00 |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,495.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 5,235.31 | 5,235.31 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,495.31 | 基本支出结转 | 80 | 121.31 | 121.31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 5,114.00 | 5,114.00 | 0.00 |
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 692,838.36 | 总计 | 83 | 692,838.36 | 692,838.36 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位:襄垣县史志办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 687,603.05 | 635,343.05 | 52,260.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 634,688.05 | 582,428.05 | 52,260.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 634,688.05 | 582,428.05 | 52,260.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 634,688.05 | 582,428.05 | 52,260.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52,915.00 | 52,915.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52,915.00 | 52,915.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52,915.00 | 52,915.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) | |||||
| 公开06表 | |||||
| 编制单位:襄垣县史志办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 479,829.25 | 302 | 商品和服务支出 | 124,858.80 |
| 30101 | 基本工资 | 272,106.25 | 30201 | 办公费 | 11,283.80 |
| 30102 | 津贴补贴 | 188,151.00 | 30202 | 印刷费 | 49,200.00 |
| 30103 | 奖金 | 15,549.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,023.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,200.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82,915.00 | 30211 | 差旅费 | 3,510.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 52,915.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21,500.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 20,800.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33,900.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6,200.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,265.00 | ||
| 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
| 39900 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 562,744.25 | 公用经费合计 | 124,858.80 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开08表 | |||
| 编制单位:襄垣县史志办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| (一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 73,398.80 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| (一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
| 1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
| 2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
| 3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
| 4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
| 5.其他用车 | 12 | 0 | |
| (二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
| (三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
| 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 编制单位:襄垣县史志办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||
| 项目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||
| (一)合计 | 0.00 | 0.00 | ||
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其中:公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||
| (二)相关统计数 | ──── | ──── | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 | ||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | ──── | 1 | ||
| 5.国内公务接待批次(个) | ──── | 0 | ||
| 6.国内公务接待人次(人) | ──── | 0 | ||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 | ||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 |
| 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 编制单位:襄垣县史志办公室 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目支出功能分类科目编码 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
襄垣县史志办公室
部门决算情况说明
一、2016年财政拨款收入、支出、结余情况:
2016年,襄垣县史志办公室收入69.03万元,比上年增加1.71万元;支出68.76万元,比上年减少6.41万元。年末结转和结余0.52万元(其中,项目支出结转和结余0.51万元);支出减少是因为退休人员移交养老保险所。
二、2016年一般公共预算财政拨款收支情况:
2016年,一般公共预算财政拨款本年收入69.03万元,本年支出68.76万元,年末结转和结余0.52万元(其中,项目支出结转和结余0.51万元);
三、2016年政府性基金预算财政拨款收支情况:
2016年,政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元;
四、2016年机关运行经费支出情况:
2016年机关运行经费支出12.49万元;
五、政府采购情况:
2016年无政府采购支出;
六、“三公”经费支出情况:
2016年无三公经费支出。2015年三公经费中公务用车支出2.99元,无公务接待和因公出国事项。2016年,因车辆被管理局收回,无公务接待和因公出国事项,因此无三公经费支出;
七、有关专业性名词的解释:
一般公共预算财政拨款指的是县财政部门当年拨入的各类经费款项。
襄垣县史志办公室基本情况 襄垣县史志办同时隶属于中共襄垣县委、襄垣县人民政府,为史志合一体制,行使“襄垣县党史研究室”、“襄垣县志办公室”的职能,正科级建制,全额拨款事业单位(参照公务员管理)。内设综合科、方志科、年鉴征编科、党史党务科四个科室。编制9人,其中设主任1名,副主任2名。现有在岗人员6名,其中主任1名,副主任2名;非领导4名(其中1 名提前离岗)。单位车辆编制1辆,实有车辆1辆,于2016年1月18日上交至县机关事务管理中心。 年龄结构:50岁以上1人;35-45岁6人。学历:本科6人(其中全日制本科1人,函授本科5人),专科1人。 主要职责: 1、贯彻落实中央、省、市党史研究室党史工作法规、条例和要求,承担党史研究及宣传教育等工作; 2、积极开展党史编研工作,对全县党史资料进行征集、研究、整理、编撰; 3、贯彻执行地方志工作法规,组织、指导、督促和检查全县地方志工作; 4、拟定地方志工作规划和编纂方案,组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献; 5、负责本县域内各类志书、年鉴的审稿、审批;依据程序开展地方志书审查验收; 6、征集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究; 7、建立方志馆(库)、网站,培训地方志编纂人员,为公众提供服务; 8、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它任务。