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| 索引号:01236931-5/2017-09348 | |
| 发文字号: | 发文时间:2017-09-08 |
| 发文机关:财政局 | 主题词: |
| 标题:中共襄垣县委政法委员会 2016年决算公开表 | |
| 主题分类: | 发布日期:2017-09-08 |
| 附件3: | ||
| 中共襄垣县委政法委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
| 公开09表 | ||
| 单位:元 | ||
| 项目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| (一)合计 | 4080 | |
| 因公出国(境)费用 | ||
| 公务接待费 | 4080 | |
| 公务用车购置及运行维护费 | ||
| 其中:公务用车运行维护费 | ||
| 公务用车购置 | ||
| (二)相关统计数 | ──── | ──── |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | |
| 3.公务用车购置数(辆) | ──── | |
| 4.公务用车保有量(辆) | ──── | |
| 5.国内公务接待批次(个) | ──── | |
| 6.国内公务接待人次(人) | ──── | |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | |
| 2016年收入支出决算表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位:中共襄垣县委政法委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,921,967.22 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,620,911.72 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 303,068.50 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,921,967.22 | 本年支出合计 | 60 | 2,923,980.22 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 27,742.07 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 12,742.07 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 15,000.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 66 | 25,729.07 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 67 | 10,729.07 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 15,000.00 | ||
| 33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
| 总计 | 36 | 2,949,709.29 | 总计 | 70 | 2,949,709.29 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2016年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位:中共襄垣县委政法委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,921,967.22 | 2,921,967.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,618,898.72 | 2,618,898.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 3,022.00 | 3,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 3,022.00 | 3,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,615,876.72 | 2,615,876.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 2,615,876.72 | 2,615,876.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303,068.50 | 303,068.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 303,068.50 | 303,068.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 303,068.50 | 303,068.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2016年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:中共襄垣县委政法委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,923,980.22 | 2,268,911.14 | 655,069.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,620,911.72 | 1,965,842.64 | 655,069.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 3,022.00 | 0.00 | 3,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 3,022.00 | 0.00 | 3,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,617,889.72 | 1,965,842.64 | 652,047.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 2,617,889.72 | 1,965,842.64 | 652,047.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303,068.50 | 303,068.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 303,068.50 | 303,068.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 303,068.50 | 303,068.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位:中共襄垣县委政法委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,921,967.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,620,911.72 | 2,620,911.72 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 303,068.50 | 303,068.50 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,921,967.22 | 本年支出合计 | 77 | 2,923,980.22 | 2,923,980.22 | 0.00 |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 27,742.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 25,729.07 | 25,729.07 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 27,742.07 | 基本支出结转 | 80 | 10,729.07 | 10,729.07 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 2,949,709.29 | 总计 | 83 | 2,949,709.29 | 2,949,709.29 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位:中共襄垣县委政法委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,923,980.22 | 2,268,911.14 | 655,069.08 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,620,911.72 | 1,965,842.64 | 655,069.08 | ||
| 20102 | 政协事务 | 3,022.00 | 0.00 | 3,022.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 3,022.00 | 0.00 | 3,022.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,617,889.72 | 1,965,842.64 | 652,047.08 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 2,617,889.72 | 1,965,842.64 | 652,047.08 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303,068.50 | 303,068.50 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 303,068.50 | 303,068.50 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 303,068.50 | 303,068.50 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) | |||||
| 公开06表 | |||||
| 编制单位:中共襄垣县委政法委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,913,076.99 | 302 | 商品和服务支出 | 609,634.73 |
| 30101 | 基本工资 | 1,017,840.27 | 30201 | 办公费 | 48,529.89 |
| 30102 | 津贴补贴 | 679,498.00 | 30202 | 印刷费 | 81,064.86 |
| 30103 | 奖金 | 41,039.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 142.90 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 174,699.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 54,988.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 366,668.50 | 30211 | 差旅费 | 32,515.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 303,068.50 | 30213 | 维修(护)费 | 2,977.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 196,800.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4,800.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 165,798.08 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 56,400.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12,950.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,400.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13,869.00 | ||
| 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 34,600.00 | ||
| 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 34,600.00 | ||
| 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
| 39900 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 2,279,745.49 | 公用经费合计 | 644,234.73 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 2016年政府性基 | 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 编制单位:中共襄垣县委政法委员会 | 2017年9月 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开08表 | |||
| 编制单位:中共襄垣县委政法委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 50,000.00 | 34,600.00 |
| 货物 | 2 | 50,000.00 | 34,600.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| (一)行政单位 | 5 | 166,165.65 | |
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| (一)车辆数合计(辆) | 7 | 2 | |
| 1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
| 2.一般公务用车 | 9 | 2 | |
| 3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
| 4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
| 5.其他用车 | 12 | 0 | |
| (二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
| (三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
| 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位:中共襄垣县委政法委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |
| 项目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |
| (一)合计 | 4,080.00 | 0.00 | |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务接待费 | 4,080.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中:公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| (二)相关统计数 | ──── | ──── | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 | |
| 3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 | |
| 4.公务用车保有量(辆) | ──── | 0 | |
| 5.国内公务接待批次(个) | ──── | 0 | |
| 6.国内公务接待人次(人) | ──── | 0 | |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 |
中共襄垣县委政法委员会
关于2016年部门决算情况的说明
一、2016年财政拨款收入、支出、结余情况
2016年财政拨款收入292.2万元,支出292.4万元,年末结转和结余2.57万元(项目支出结转和结余1.5万元),全部用于机关日常运行及人员经费支出。其中一般公共服务支出261.89万元,占支出总额的89.57%,社会保障和就业支出30.31万元,占支出总额的11.57。
二、2016年一般公共预算财政拨款收支情况
2016年一般公共预算财政拨款收入292.2万元,其中基本支出226.89万元,项目支出65.51万8元,各占收入总额的77.6%和22.4%。
三、2016年机关运行经费支出情况:
机关运行经费支出64.42万元,用于商品和服务支出60.96万元,占当年支出总额的20.85%;用于其他资本性支出3.46万元,占当年支出总额的1.18%。
四、“三公”经费支出情况:
2016年,“三公”经费年初预算0.408万元,其中招待费按公用经费总额的2%列预算0.408万元,与2015年预算数0.432万元下降5.9%。年内“三公”经费支出0万元,与2015年支出数相比下降100%;主要原因是(1)公车全部上交,未产生公务用车运行费;(2)未产生公务接待费及因公出国费。
四、2016年政府性基金预算财政拨款收支情况:
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
五、政府采购情况及国有资产占用情况:
2016年固定资产年初总额331.6855万元,政府采购年初预算5万元,为保持机关日常工作正常开展,购置办公设备支出3.46万元,年末固定资产总额335.1455万元。
六、与2015年度收入支出决算对比分析
2015年财政拨款收入261.2万元,支出284.82万元。与2015年相比,2016年收入支出总体上升。收入支出上升表现在:一是机关人员调动及2016年全县机关事业人员工资套改,加大了人员经费支出;二是2016年机关日常工作任务加大,用于保持机关正常运行的各项支出也随之增多。收入支出下降表现在:一是退休人员移交养老保险所,退休费支出下降;二是“三公”经费支出,因公车全部移交全年未产生公务用车运行费,也未产生公务接待费及因公出国费,全年支出为0万元。
七、有关专业性名词的解释:
一般公共预算财政拨款指的是县财政部门当年拨入的各类经费款项。
2017年9月7日
襄垣县委政法委员会基本情况
一、基本情况:。
中共襄垣县委政法委员会是县委的职能部门,正科级建制,机关性质为行政。综治办、维稳办、国安办三个正科级单位在政法委合署办公。内设综合科、矛调办、法学会、政工科、办公室、督查科、铁护办、社会服务管理指导中心、信息网络中心9个科室。机关编制25个,其中行政编制13个,事业编制12个。至2016年12月31日止,共有在职人员21名(其中行政在职人员14名,事业在职人员7名),退休人员14名。
二、主要职责:
1、根据党中央的路线、方针、政策和省委、省政府,市委、市政府,县委、县政府关于政法工作的决策和部署,统一政法部门的思想和行为。
2、在县委、县政府的领导下,对全县的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实。
3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作、综治工作和国家安全工作。
4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况;结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。
5、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,讨论研究有争议的重大、疑难案件。
2017年9月7日