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索引号:01236931-5/2018-04972 | |
发文字号: | 发文时间:2018-05-08 |
发文机关:财政局 | 主题词: |
标题:襄垣县文学艺术界联合会2018年预算 | |
主题分类: | 发布日期:2018-05-08 |
襄垣县文学艺术工作者联合会2018年财政拨款收支总表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算资金 | 1,161,556.92 | 一般公共服务支出 | 961,983.00 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、纳入专户管理的事业资金 | 国防支出 | ||
四、其他收入 | 公共安全支出 | ||
教育支出 | |||
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 116,765.16 | ||
社会保险基金支出 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 33,425.40 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 49,383.36 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入总计 | 1,161,556.92 | 本年支出总计 | 1,161,556.92 |
襄垣县文学艺术工作者联合会部门2018年预算收入总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | 1,161,556.92 | 1,161,556.92 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 961,983.00 | 961,983.00 | |||
29 | 群众团体事务 | 961,983.00 | 961,983.00 | |||
01 | 行政运行(群众团体事务) | 595,446.00 | 595,446.00 | |||
50 | 事业运行(群众团体事务) | 75,737.00 | 75,737.00 | |||
99 | 其他群众团体事务支出 | 290,800.00 | 290,800.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 116,765.16 | 116,765.16 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 116,765.16 | 116,765.16 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,403.72 | 83,403.72 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33,361.44 | 33,361.44 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33,425.40 | 33,425.40 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 33,425.40 | 33,425.40 | |||
01 | 行政单位医疗 | 29,199.36 | 29,199.36 | |||
02 | 事业单位医疗 | 4,226.04 | 4,226.04 | |||
221 | 住房保障支出 | 49,383.36 | 49,383.36 | |||
02 | 住房改革支出 | 49,383.36 | 49,383.36 | |||
01 | 住房公积金 | 49,383.36 | 49,383.36 |
襄垣县文学艺术工作者联合会部门2018年预算支出总表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1,161,556.92 | 870,756.92 | 290,800.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 961,983.00 | 671,183.00 | 290,800.00 |
29 | 群众团体事务 | 961,983.00 | 671,183.00 | 290,800.00 |
01 | 行政运行(群众团体事务) | 595,446.00 | 595,446.00 | |
50 | 事业运行(群众团体事务) | 75,737.00 | 75,737.00 | |
99 | 其他群众团体事务支出 | 290,800.00 | 290,800.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 116,765.16 | 116,765.16 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 116,765.16 | 116,765.16 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,403.72 | 83,403.72 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33,361.44 | 33,361.44 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33,425.40 | 33,425.40 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 33,425.40 | 33,425.40 | |
01 | 行政单位医疗 | 29,199.36 | 29,199.36 | |
02 | 事业单位医疗 | 4,226.04 | 4,226.04 | |
221 | 住房保障支出 | 49,383.36 | 49,383.36 | |
02 | 住房改革支出 | 49,383.36 | 49,383.36 | |
01 | 住房公积金 | 49,383.36 | 49,383.36 |
襄垣县文学艺术工作者联合会2018年财政拨款收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算资金 | 1,161,556.92 | 一般公共服务支出 | 961,983.00 | 961,983.00 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 116,765.16 | 116,765.16 | |||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 33,425.40 | 33,425.40 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 49,383.36 | 49,383.36 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入总计 | 1,161,556.92 | 本年支出总计 | 1,161,556.92 | 1,161,556.92 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。 |
襄垣县文学艺术工作者联合会部门2018年预算支出总表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1,161,556.92 | 870,756.92 | 290,800.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 961,983.00 | 671,183.00 | 290,800.00 |
29 | 群众团体事务 | 961,983.00 | 671,183.00 | 290,800.00 |
01 | 行政运行(群众团体事务) | 595,446.00 | 595,446.00 | |
50 | 事业运行(群众团体事务) | 75,737.00 | 75,737.00 | |
99 | 其他群众团体事务支出 | 290,800.00 | 290,800.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 116,765.16 | 116,765.16 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 116,765.16 | 116,765.16 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,403.72 | 83,403.72 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33,361.44 | 33,361.44 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33,425.40 | 33,425.40 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 33,425.40 | 33,425.40 | |
01 | 行政单位医疗 | 29,199.36 | 29,199.36 | |
02 | 事业单位医疗 | 4,226.04 | 4,226.04 | |
221 | 住房保障支出 | 49,383.36 | 49,383.36 | |
02 | 住房改革支出 | 49,383.36 | 49,383.36 | |
01 | 住房公积金 | 49,383.36 | 49,383.36 |
襄垣县文学艺术工作者联合会2018年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 | ||
单位:元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 870,756.92 | |
工资福利支出 | 784,456.92 | |
基本工资 | 327,540.00 | |
津贴补贴 | 209,228.00 | |
奖金 | 27,295.00 | |
绩效工资 | 20,820.00 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 83,403.72 | |
职业年金缴费 | 33,361.44 | |
城镇职工基本医疗保险缴费 | 29,435.64 | |
其他社会保障缴费 | 3,989.76 | |
住房公积金 | 49,383.36 | |
商品和服务支出 | 85,700.00 | |
办公费 | 10,000.00 | |
印刷费 | 3,000.00 | |
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | ||
电费 | ||
邮电费 | 3,000.00 | |
取暖费 | ||
物业管理费 | ||
差旅费 | 5,000.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
公务接待费 | ||
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | 20,400.00 | |
委托业务费 | ||
工会经费 | 4,697.00 | |
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | ||
其他交通费用(交通补贴) | 35,700.00 | |
其他商品和服务支出 | 3,903.00 | |
对个人和家庭的补助 | 600.00 | |
救济费 | ||
奖励金 | 600.00 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | ||
资本性支出 | ||
办公设备购置 | ||
信息网络及软件购置更新 | ||
其他资本性支出 | ||
备注:该表反映各部门年度预算中按经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化到“款”级。 |
襄垣县文学艺术工作者联合会部门2018年政府性基金预算收入表 | ||
单位:元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
收入科目编码 | 科目名称 | |
备注:该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入,按政府性基金预算收入科目“项”级填列。 | ||
备注 |
襄垣县文学艺术工作者联合会部门2018年预算支出总表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | |||
29 | 群众团体事务 | |||
01 | 行政运行(群众团体事务) | |||
50 | 事业运行(群众团体事务) | |||
99 | 其他群众团体事务支出 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | |||
01 | 行政单位医疗 | |||
02 | 事业单位医疗 | |||
221 | 住房保障支出 | |||
02 | 住房改革支出 | |||
01 | 住房公积金 |
襄垣县文学艺术工作者联合会2018年三公经费预算表 | |
单位:元 | |
项目 | 金额 |
合计 | |
1、因公出国出(境)费 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车费 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务用车购置费 | |
备注:本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务接待费以及公务用车购置和 | |
运行维护费预算情况。 |
襄垣县文学艺术工作者联合会部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位名称 | 2018年预算数 |
合计 | 85,700.00 |
襄垣县文学艺术工作者联合会 | 85,700.00 |
备注:本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。 |
襄垣县文联
2018年度预算情况
一、预算收入支出总体情况
2018年度预算收入87.07万元,其中公共财政预算拨款87.07万元。支出87.07万元,基本支出87.07万元,其中:工资福利支出78.44万元,商品和服务支出8.57万元,个人和家庭补助支出0.06万元。
二、2018年度预算收支增减变化情况
本年预算收入87.07万元,上年75.56万元,增加11.51万元。支出87.07万元,比上年支出75.56万元,增加11.51万元。
三、政府采购预算情况
2018年无政府采购预算。
四、政府性基金预算情况
2018年无政府性基金预算
五、“三公”经费预算情况
2018年无“三公”经费预算
六、对专业性较强的名词解释
“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
襄垣县文联
主要职责及内设机构设置情况
襄垣县文学艺术界联合会,正科级建制,全额拨款事业单位,参照公务员管理。
一、主要职责
1、坚持“二为”方向和“双百”方针,致力于繁荣和发展襄垣县文学艺术事业。
2、对其所属的各团体会员进行联络、协调、服务、指导。
3、组织和推动其所属的各团体会员积极开展各项文学艺术活动。
4、根据需要和可能,采取切实有效的措施,鼓励和促进广大文艺工作者深入生活、扎根人民,加强艺术实践,交流创作经验,提高艺术修养和艺术水平。
5、发现和培养各类文学艺术人才,不断壮大文艺队伍。
6、加强对外文学艺术交流。
7、承办县委、县政府和上级文联交办的其他事宜。
二、内设机构
根据上述职责,县文学艺术界联合会设3个内设机构:
(一)综合办公室(编制2名)
负责本单位日常工作:上传下达、左右协调、会议组织、档案管理、文秘信息、图书资料、财务、后勤服务等工作及上级交办的其他工作。
(二)编辑部(编制2名)
负责县委机关刊物《香园》的编辑出版。
(三)组联部(编制1名)
负责联系上级文联及其他县文联相关事宜,开展对各文艺家协会的联络、协调、服务工作。